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合併財務報表附註
(以人民幣列示)
二零一一年年報 /
P.145
26
遞延稅項資產及負債
(續)
截至
2010
年及
2011
12
31
日止兩個年度內的暫時性差異變動如下:
本集團
2011
1
1
於合併
損益表確認
於所有者
權益確認
2011
12
31
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
(重述)
減值損失(主要就應收賬款和存貨計提)
54,491
19,595
74,086
其他投資重估
(22,700)
21,512
(1,188)
物業、廠房及設備重估
(18,160)
2,001
(16,159)
未使用的稅務虧損額(附註
(i)
11,497
(1,083)
10,414
公允價值變動(附註
(ii)
(12,241)
6,103
(6,138)
未支付的費用
84,543
26,933
111,476
遞延稅項資產及(負債)
97,430
47,446
27,615
172,491
(見附註
10(a)
2010
年 於合併 於所有者 於
2010
1
1
日 損益表確認 權益確認
12
31
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
(重述) (重述) (重述) (重述)
減值損失(主要就應收賬款和存貨計提)
37,208
17,283
54,491
其他投資重估
(23,932)
1,232
(22,700)
物業、廠房及設備重估
(19,716)
1,556
(18,160)
未使用的稅務虧損額(附註
(i)
4,649
6,848
11,497
公允價值變動(附註
(ii)
(13,633)
1,392
(12,241)
未支付的費用
41,865
42,678
84,543
遞延稅項資產及(負債)
26,441
69,597
1,392
97,430
(見附註
10(a)