合併財務報表附註
(以人民幣列示)
二零一一年年報 /
P.145
26
遞延稅項資產及負債
(續)
截至
2010
年及
2011
年
12
月
31
日止兩個年度內的暫時性差異變動如下:
本集團
於
2011
年
1
月
1
日
於合併
損益表確認
於所有者
權益確認
於
2011
年
12
月
31
日
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
(重述)
減值損失(主要就應收賬款和存貨計提)
54,491
19,595
–
74,086
其他投資重估
(22,700)
–
21,512
(1,188)
物業、廠房及設備重估
(18,160)
2,001
–
(16,159)
未使用的稅務虧損額(附註
(i)
)
11,497
(1,083)
–
10,414
公允價值變動(附註
(ii)
)
(12,241)
–
6,103
(6,138)
未支付的費用
84,543
26,933
–
111,476
遞延稅項資產及(負債)
97,430
47,446
27,615
172,491
(見附註
10(a)
)
於
2010
年 於合併 於所有者 於
2010
年
1
月
1
日 損益表確認 權益確認
12
月
31
日
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
(重述) (重述) (重述) (重述)
減值損失(主要就應收賬款和存貨計提)
37,208
17,283
–
54,491
其他投資重估
(23,932)
1,232
–
(22,700)
物業、廠房及設備重估
(19,716)
1,556
–
(18,160)
未使用的稅務虧損額(附註
(i)
)
4,649
6,848
–
11,497
公允價值變動(附註
(ii)
)
(13,633)
–
1,392
(12,241)
未支付的費用
41,865
42,678
–
84,543
遞延稅項資產及(負債)
26,441
69,597
1,392
97,430
(見附註
10(a)
)