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管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
/ 二零一一年年報 /
P.35
直接員工成本
二零一一年,直接員工成本為人民幣
8,473.66
百萬元,佔經營收入的
15.8%
,較二零一零年的人民幣
7,459.67
萬元增長
13.6%
。二零一一年本集團在業務量快速增長的情況下,始終堅持用工總量合理控制政策,採取低端業
務外包,降低用工成本,規避用工風險,有效減緩社會上工資普遍上漲的影響。直接員工成本佔經營收入比重較
二零一零年下降了
0.6
個百分點。
折舊及攤銷
二零一一年,折舊及攤銷為人民幣
393.15
百萬元,佔經營收入的
0.7%
,較二零一零年的人民幣
364.74
百萬元增
7.8%
。折舊及攤銷成本佔經營收入比重與二零一零年相比基本保持穩定。
購買物料及電信產品成本
二零一一年,購買物料及電信產品成本為人民幣
16,195.98
百萬元,佔經營收入的
30.3%
,較二零一零年的人民
13,506.74
百萬元增長
19.9%
。二零一一年,本集團的電信服務及產品分銷業務發展迅速,帶動相關的電信器
材和手機的電信產品成本增長較快。二零一一年,與電信基建業務相關的工程材料成本同比基本保持平穩。購買
物料及電信產品成本佔經營收入比重較二零一零年提高
0.6
個百分點。
分包成本
二零一一年,分包成本為人民幣
14,525,99
百萬元,佔經營收入的
27.2%
,較二零一零年的人民幣
11,883.57
百萬
元增長
22.2%
。分包成本的增量主要來自電信基建服務,由於二零一一年業務量大幅增加,出於效率和效益的考
慮,本集團把國內非運營商集團客戶市場所需要的部份專業性項目和部份低端業務分包,分包成本佔經營收入比
重較二零一零年上升
0.9
個百分點。
經營租賃支出及其他成本
二零一一年,經營租賃支出及其他成本為人民幣
5,409.55
百萬元,佔經營收入的
10.1%
,較二零一零年的人民幣
4,809.17
百萬元增長
12.5%
。經營租賃支出及其他成本佔經營收入比重與二零一零年相比下降
0.5
個百分點。